计算机信息系统控制与审计

出版时间:2002-4  出版社:北京大学出版社  作者:张金城  页数:342  
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内容概要

  《内部控制丛书·计算机信息系统控制与审计》全面系统地论述了计算机信息系统控制与审计的基本知识、基本理论、基本方法与技术。《内部控制丛书·计算机信息系统控制与审计》的特点是既注重系统性和科学性,又注重实用性;既有原理性论述,又有丰富的实例与之配合。《内部控制丛书·计算机信息系统控制与审计》共分十四章。第一章和第二章论述了计算机信息系统及其控制与审计的基本知识,第三章至第七章分别论述了计算机信息系统各要素的审计方法;第八章和第九章论述了计算机辅助审计信息系统的开发方法,并通过实例说明如何开发审计软件;第十章至第十三章论述了高级的计算机信息系统控制与审计方法;第十四章论述了计算机犯罪的控制与审计方法。《内部控制丛书·计算机信息系统控制与审计》是江苏省青蓝工程基金项目成果。《内部控制丛书·计算机信息系统控制与审计》可作为管理类相关专业本科生或研究生的教材和教学参考书,也可供广大审计人员、信息系统开发及管理人员学习、参考。

作者简介

张金城,男,南京审计学院管理学系副主任。教授,江苏省跨世纪学术带头人,东南大学经济管理学院在读博士。从1988年起,在会计。审计等类杂志上公开发表会计电算化。管理信息系统。计算机信息系统审计等方面的论文50余篇,出版专著4本。有多篇论文(著)获奖,曾为大中型企业开发多套财务及管理软件。

书籍目录

第一章 概论第一节 计算机信息系统内部控制概述第二节 计算机审计的产生与发展第三节 计算机审计的含义及特点第四节 计算机审计的内容第五节 计算机信息系统审计的基本方法第六节 开展计算机审计的意义第七节 计算机审计的步骤第八节 开展计算机审计对人才的需求与知识培训第二章 计算机信息系统第一节 计算机信息系统的概念及基发展第二节 计算机信息系统硬件第三节 计算机信息系统软件第四节 计算机网络系统第五节 计算机信息系统信息处理方式第六节 计算机数据管理技术的发展第三章 计算机信息系统一般控制及其审计第一节 组织控制第二节 系统一发与维护控制第三节 安全控制第四节 硬件及系统软件控制第五节 操作控制第六节 一般控制的审计第四章 计算机信息系统应用控制及其审计第一节 输入控制第二节 处理控制第三节 输出控制第四节 应用控制的审计第五节 内部控制审计实例第五章 计算机信息系统开发控制与审计第一节 系统开发审计的目标第二节 系统开发审计的内容与方法第三节 系统开发审计实例第六章 计算机信息系统应用程序审计第七章 计算机信息系统数据文件审计第八章 计算机辅助审计信息系统的开发第九章 通用审计软件第十章 联机信息系统的控制与审计第十一章 终端机作业的控制与审计第十二章 数据库系统的控制与审计第十三章 计算机网络信息系统的控制与审计第十四章 计算机犯罪的控制与审计附录1 中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例

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《内部控制丛书·计算机信息系统控制与审计》由北京大学出版社出版。

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