金融机构内部审计

出版时间:2002-9  出版社:湖南大学出版社  作者:易传和编  页数:415  字数:360000  

内容概要

金融机构内部审计是在金融机构组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审查和评价金融机构经营活动及内部控制的真实性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。
加入WTO以来,国际金融业的竞争压力在我国日渐明显,中资金融机构要想利用三年五年的缓冲期,加快自身发展,必须强化内部审计工作。本书为金融实务课的教学提供了一本全新的教材,也为金融机构内部审计工作者提供了一个崭新的工具。纵观全书,结构合理,观点正确,内容丰富,操作性强,具有鲜明的特点。作者遵循从共性到个性再到共性、由基本理论到具体实务的原则,紧密结合国际金融界金融机构内部审计的发展趋势,拓宽了我国金融稽核的视野;坚持理论联系实际,将理论阐述与安全实证分析相结合;运用系统论、控制论、信息论的原理,阐明金融机构内部审计的内容和方法,特别是对提高金融机构内部审计效率,改善金融机构内部审计机制,增加金融机构内部审计方法,建立金融机构内部审计理论新体系问题,进行了广泛的比较和深入的探讨。

书籍目录

第一章 绪论
第一节 金融机构

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