布林克现代内部审计学

出版时间:2006-1  出版社:中国时代经济出版社  作者:罗伯特.莫勒尔  页数:693  
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内容概要

《布林克现代内部审计学》是内部审计著作的开山之作。1942年,布林克的《现代内部审计学》第1版作为商业领导力方面的书籍出版,最新的第6版由美国著名内部控制及审计专家罗伯特·莫勒尔执笔。该书全面概括了现代内部审计的最新理念、内部控制、企业风险管理、公司治理等基本内容,并且深入透析了SOA时代的内部审计新规则,用大篇幅着重阐述了信息系统对于现代内部审计的影响。讨论了业务持续性计划和灾难恢复计划、软件能力成熟度模型,ITIL、持续笥保障审计、XBRL和OLAP以及内部审计全球准等最新内容。    该书对公司管理者、审计委员会成员、内部审计师、外部审计师、咨询师而言是一本极具价值的工作参考书,可作为广大CIA考生、CCSA考生准备考试的复习用书,也可作为内部审计人员后续职业教育参考用书。

作者简介

李海风:北京德信思成投资咨询公司高级合伙人,北京大学工商管理硕士,早年就读于南京审计学校。主要从事的咨询服务领域:帮助企业建立基于COSO的内部控制体系及有效的控制自我评估方案。已出版译著:《管理审计职能》、《控制自我评估》、《审计自信系统》等。曾先后服

书籍目录

第一部分  内部审计基础  第1章  内部审计基础  第2章  管理需要——内部审计的工作方法  第3章  21世纪的内部审计——《萨班斯一奥克斯利法案及共超越》第二部分  内部控制的重要性  第4章  内部控制基础——COSO框架  第5章  理解和评估风险——企业风险管理  第6章  评价内部控制——第404各款评估  第7章  全球范围的内部控制框架——Cobit以及其他的框架第三部分  内部审计和公司治理  第8章  内部审计和审计委员会  第9章  举报方案和行为规则  第10章  与外部审计师合作  第11章  欺诈发现和预防第四部分  管理内部审计活动  第12章  内部审计职业准则  第13章  内部审计组织与计划  第14章  指导和开展内部审计  第15章  工作底稿——记录内部审计活动  第16章  通过审计抽样搜样证据  第17章  审计报告与内部审计沟通第五部分  信息系统对内部审计的影响  第18章  业务持续性计划与灾难恢复计划  第19章  电子商务及网络环境中的一般控制  第20章  软件工程、软件能力成熟度模型与项目管理  第21章  审核并评估应用控制  第22章  基础架构服务与支持交付控制  第23章  计算机辅助审计技术第六部分  内部审计工具下趋势  第24章  HIPPA与日渐增长的隐私关注  第25章  持续性保障审计,XBRL和OLAP  第26章  内部审计质量保障与ASQ质量审计  第27章  控制自我评估第七部分  职业内部审计师  第28章  职业认证——CIA、CISA及其他  第29章  ISO与内部审计全球标准  第30章  现代内部审计师的未来中英文词汇对照表

编辑推荐

  《布林克现代内部审计学》(上下)(第6版)对公司管理者、审计委员会成员、内部审计师、外部审计师、咨询师而言是一本极具价值的工作参考书,可作为广大CIA考生、CCSA考生准备考试的复习用书,也可作为内部审计人员后续职业教育参考用书。

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用户评论 (总计9条)

 
 

  •   内部审计的经典书籍,值得一看!
  •   确实是好书,但同样经典的索耶内部审计为什么总是没货?索耶内部审计只有在中内审协会可以买到。
  •   惊讶的发现这本书的作者和我曾经是同事,当然我们谁也不认识谁,一个在美国,一个在中国
  •   如要掌握经典的、前沿的内部审计理论、技术和方法,特别是你想过CIA,就仔细读读他吧。
  •   内部审计的经典著作
  •   不错,内容比较全,适合审计人员看。
  •   很不错的书,拿到马上看了cobit,itil和iso2000区别的chapter,很清晰。
  •   不错的内审学习用书,对实践有一定帮助
  •   书收到了,质量不错,内容也是我想要的,而且这次购买的过程也不错。本来订的是双休日送的,送快递的大叔周一接到书怕我着急,就周一晚上在我下班时间送来,很感谢!!
 

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